| Rozpočet střediska 010 v r. 2005 |
|
|
| Náklady |
|
Výnosy |
| Účet |
|
Rozpočet |
|
Účet |
|
Rozpočet |
| 501,synt. |
Spotřebované
nákupy |
430 500,00 |
|
602,synt. |
Tržby z prodeje
služeb |
180 000,00 |
| 502,synt. |
Spotřeba
energie |
12 000,00 |
|
604,synt. |
Tržby
za prodané zboží |
237 000,00 |
| 504,synt. |
Prodané
zboží |
520 000,00 |
|
644,synt. |
Úroky |
800 000,00 |
| 511,synt. |
Opravy
a udržování |
380 000,00 |
|
648,synt. |
Zúčtování
fondů |
30 000,00 |
| 512,synt. |
Cestovné |
22 000,00 |
|
649,synt. |
Jiné
ostatní výnosy |
152 000,00 |
| 513,synt. |
Náklady
na reprezentaci |
29 000,00 |
|
652,synt. |
Tržby
z prodeje DNHM a DHM |
0,00 |
| 518,synt. |
Ostatní
služby |
2 030 000,00 |
|
682,synt. |
Přijaté
příspěvky |
80 000,00 |
| 521,synt. |
Mzdové
náklady |
0,00 |
|
Součet |
|
1 479
000,00 |
| 527,synt. |
Zákonné
úrazové poj. |
140 000,00 |
|
|
|
|
| |
Stravenky
hrazené zam. |
112 000,00 |
|
691,synt. |
Provozní
dotace |
2 286 000,00 |
| 532,synt. |
Daň
z nemovitostí |
0,00 |
|
|
| 538,synt. |
Ostatní
daně a poplatky |
7 000,00 |
|
Součet s
dotací |
|
3 765
000,00 |
| 549,synt. |
Jiné
ostatní náklady vč. Pojištění |
640 000,00 |
|
|
|
| Součet |
4 322 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vypracovala:
Jana Benešová |
|
|
|
|
|
|
|
|
|